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乐鱼体育官网投注:书海寻思 中国式内部审计的实战图谱

来源:乐鱼体育官网投注    发布时间:2026-05-23 15:15:30

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  阅读是重要的,它不仅仅可以拓宽我们的视野,丰富我们的知识,更是提升专业素养、锤炼高尚道德情操的宝贵途径。我们特开设“书海寻思”栏目,在这里,您将听到来自全国各级审计机关的同仁们分享读书的心得体会。希望能够通过这个平台,激发更多审计人的读书热情,一同营造爱读书、读好书、善读书的良好氛围。

  习曾说,“读书已成了我的一种生活方式”,“读书可以让人保持思想活力,让人得到智慧启发,让人滋养浩然之气”。让我们大家一起品味书香,在知识的海洋中汲取力量,为强国建设、民族复兴伟业贡献审计力量。

  在中国式现代化进程中,高水平发展对现代企业治理提出了更加高的要求,企业组织形态、经营模式和市场环境都在发生深刻变化。内部审计的职能也已超越传统财务监督,逐步成为完善组织治理、防控经营风险、促进价值提升的重要力量。如何把内部审计的战略定位转化为可执行、可评价、可推广的具体行动,是广大内部审计从业者面对的现实课题。近日,《现代内部审计实务与案例》一书由中国时代经济出版社出版,为回应这一课题提供了系统、务实的实践参考。

  本书最鲜明的特点,是构建了“理论、实务、案例”三位一体、有机贯通的内容框架。全书开篇以“内部审计基本常识”统领全局,全面阐释新时代背景下内部审计的概念、职责、程序与方法,为读者进入各专业领域奠定了较为扎实的认知基础。尤为可贵的是,书中对内部审计定义的梳理并未拘泥于单一视角,而是系统梳理了审计署的相关规定,并参考了中国内部审计协会和国际内部审计师协会的有关表述,在比较中把握内部审计的职责边界和实践本质,体现出较强的问题意识和实践导向。

  本书不仅具备理论站位的高度,其主体内容更兼具业务覆盖的广度与专业探索的深度。全书围绕经济责任、建设项目、内部控制、风险管理、组织治理、合规、绩效、信息系统及人工智能等领域,系统展开审计实务与案例分析。书中收录的89个一线真实案例,均按照“基本案情—关注要点—程序及方法—依据及标准—问题及建议”的体例呈现。这种结构化编写方式,为读者提供了一套审计项目复盘档案,既讲清“审什么”,也拆解“怎么审”“为何如此审”。

  例如,在经济责任审计章节,相关案例细致分析了科学技术创新政策落实、国有企业“三降一减一提升”专项任务完成情况等具有鲜明现实指向的审计场景;在建设项目审计章节,对可行性研究合规性、报批报建程序完备性等内容的审视,则直指工程建设领域常见风险点。这样的案例剖析,不停留于问题罗列,而是着力揭示业务逻辑、管理链条和风险成因,为推进研究型审计提供了有益支撑。

  本书的创新性,在“信息系统及人工智能内部审计”章节中体现得较为集中。面对数智化转型快速推进的现实背景,书中敏锐把握了信息技术对传统审计方式、审计对象和审计能力的影响。编者并未简单地把信息技术视为提高查账效率的工具,而是将其置于审计对象和审计手段双重维度中加以审视:一方面,信息系统本身成为内部审计要关注的重要领域;另一方面,人工智能等新技术也正在成为提升审计质效的重要支撑。

  书中不仅探讨了信息系统审计的规范要求,也结合审计计划定制、采购管理、市场营销费用分析等具体场景,前瞻性呈现了人工智能技术在内部审计实务中的应用场景。这一些内容虽仍带有探索性质,但对推动内部审计从“信息化”迈向“智能化”具有启发意义。对于不少正在面对技术迭代压力的内部审计人员而言,这些案例和方法也有助于他们克服本领恐慌,在业务实践中找到能力提升的切入口。

  通览全书,实用性贯穿始终。编写团队汇聚了众多一线从业者,使全书内容具有较强的现场感和操作性。书中穿插经验总结、知识拓展、案例分享等内容,既补充了制度规范和审计方法,也呈现了审计人员在实际在做的工作中的判断过程和处理思路。对于初入行的审计人员来说,本书可当作入门指南;对于希望提升专业能力的业务骨干而言,书中案例具有较强的对照价值;对于从事审计教学研究的高校学者,也能从书中获得观察中国内部审计实践发展的鲜活素材。

  在全面建设社会主义现代化国家新征程上,内部审计服务组织治理、护航高水平发展的责任更加重大。《现代内部审计实务与案例》的出版,既是对中国内部审计实践经验的一次系统梳理,也是对复杂经济环境下内部审计如何提升履职能力的一次积极回应。它以丰富案例呈现审计实战场景,以规范体例提炼审计方法路径,以数智视角回应行业转型要求,为内部审计人员在中国特色治理语境下提升专业能力、服务组织发展提供了有益参考。对于关注企业治理、风险防控和内部审计转型的专业技术人员而言,这是一本值得常备案头、反复研读的实务读物。